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Il Bilancio del Comune di Desenzano del Garda

COME SONO IMPIEGATI I SOLDI DEI CITTADINI

Per amministrare le proprie risorse il Comune approva ogni anno un documento contabile chiamato Bilancio di previsione, che contiene la stima delle entrate e delle spese previste e consente di individuare gli interventi che il Comune intende realizzare nell'anno successivo.

I risultati finali della gestione sono riportati nel Rendiconto di gestione, che viene redatto alla fine dell'anno e riassume le entrate e le spese che hanno caratterizzato l'attività dell'Ente.

Per la visualizzazione di tutti i documenti occorre il programma gratuito Acrobat Reader


IL BILANCIO DI PREVISIONE

Per i Comuni e le Province il Bilancio di previsione è redatto osservando i principi contabili e la struttura fissata dalla legge. Il Bilancio finanziario è vincolante perché gli stanziamenti di spesa costituiscono limite agli impegni, fatta eccezione per i servizi in conto terzi, mentre gli stanziamenti in entrata autorizzano il reperimento delle relative forme di finanziamento. Il Bilancio degli Enti Locali è strutturato in due parti: Entrata e Spesa. Le Entrate si suddividono in Titoli, Categorie e Risorse; le Spese in Titoli, Funzioni, Servizi ed Interventi. Le Risorse e gli Interventi costituiscono, rispettivamente per l'Entrata e per la Spesa, le unità elementari di bilancio, con l'eccezione dei servizi in conto di terzi per i quali l'unità elementare di bilancio è il capitolo.

La Relazione previsionale e programmatica illustra le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, delle attività economiche, i bisogni dei cittadini, i servizi erogati, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Comprende per la parte Entrata una valutazione sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. Per la parte Spesa è redatta per Programmi ed eventuali Progetti, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della Previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.

Il Piano Esecutivo di Gestione è un documento approvato dalla Giunta dell'Ente che individua, per ciascun esercizio, gli obiettivi da raggiungere, le dotazioni ed i relativi responsabili. Rispetto al Bilancio di previsione il PEG contempla una ulteriore suddivisione delle risorse dell'entrata in Capitoli, dei Servizi in Centri di costo e degli Interventi della spesa in Capitoli. Il PEG si differenzia dal Bilancio di previsione perché contiene anche una serie di dati quali-quantitativi sulla gestione dei singoli servizi. Il PEG determina, inoltre, gli Obiettivi di gestione dei servizi sulla base delle risorse disponibili e rappresenta lo strumento principale attraverso il quale si contribuisce a separare funzioni di direzione e controllo, da un lato, e competenze gestionali dall'altro.


  • Anno finanziario 2013
Bilancio di previsione 2013 e 2013/20155,73 mb
Relazione previsionale e programmatica 2013/20151,94 mb
Relazione dell'Assessore al bilancio2,60 mb
Relazione del collegio dei Revisori dei conti735 kb
Piano delle alienazioni - parte 1 (immobili 1- 4)
Piano delle alienazioni - parte 2 (immobili 5-11)
Piano delle alienazioni - parte 3 (immobili 12-18)
25,1 mb
36,1 mb
36,4 mb
Programma Opere Pubbliche 2013 e 2013/2015 
  • Anno finanziario 2012
Bilancio di previsione 2012
301 kb
Bilancio pluriennale 2012/2014
471 kb
Relazione previsionale e programmatica 2012/2014
2,87 mb
Relazione dell'Assessore al bilancio
1,60 mb
Relazione del collegio dei Revisori dei conti
410 kb
  • Anno finanziario 2011
Bilancio di previsione 2011
305 kb
Bilancio pluriennale 2011/2013
484 kb
Relazione previsionale e programmatica 2011/2013
2,85 mb
Relazione dell'Assessore al bilancio
558 kb
Relazione del collegio dei Revisori dei conti
435 kb
  • Anno finanziario 2010
Bilancio di previsione 2010
307 kb
Bilancio pluriennale 2010/2012
493 kb
Relazione previsionale e programmatica 2010/2012
2,76 mb
Relazione dell'Assessore al bilancio
2,58 kb
Relazione del collegio dei Revisori dei conti
416 kb

 


  • IL RENDICONTO anno 2012
Conto consuntivo 1,03 mb
Elenco residui attivi e passivi2,48 mb
Relazione della Giunta comunale6,97 mb
Relazione dell'Assessore al bilancio1,55 mb
Relazione dei Revisori dei Conti2.56 mb
  • IL RENDICONTO anno 2011
Conto consuntivo 1,02 mb
Elenco residui attivi18 kb
Elenco residui passivi198 kb
Relazione della Giunta comunale6,39 mb
Relazione dei Revisori dei Conti470 kb
  • IL RENDICONTO anno 2010
Conto consuntivo
1,01 mb
Conto del patrimonio attivo
14,1 kb
Conto del patrimonio passivo
10 kb
Prospetto di conciliazione attivo
16,9 kb
Prospetto di conciliazione passivo
21 kb
Conto economico
10,1 kb
Elenco residui attivi
19,5 kb
Elenco residui passivi
200 kb
Relazione della Giunta comunale
5,20 mb
Relazione dell'Assessore al bilancio
48,8 kb
Relazione dei Revisori dei Conti
367 kb

SPESE DI RAPPRESENTANZA

In ottemperanza al disposto del D.L. 138 del 2011 e D.M.I. 23.1.2012, si pubblica sul sito internet comunale l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente nell'esercizio finanziario.

 


Agg. 15/05/2013

 
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